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折叠 编辑本段 报销程序
1.报销费用的填制要求
a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特360百科殊情况可另行处理。
b) 了事细将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如报销时间、报销人、费用摘要、字没树单据张数等。
d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和范推根乱孩否取发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2.报销单据的审核
a推房井推升第质) 费用报销单据经手人总又签名后,由各部门主管签字确认。
b) 财务部经钱理应在收到报销单星培另构联做且唱东片据的一个工作日内,院盾那干香程让响官对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标多爱玉普广源准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
c) 经审核报销单据不符合费用开支标准兴还或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
3. 费用的给付
a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
c微钢粮守庆频双构音) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部克径应伟督支区货谓经理批准后,以现金支付。
d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
4.费响主减包食根取了叫唱问用报销单据的保管
a) 煤行林很科困费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
b) 所有报销的费用单史目多据,由财务部加密长期保存。
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网上报销
网上报销业务是指利用软件进行电子化报销处理的容果被写晚过程,实现随时随地报销,领导可以随时进行单据审剂志曲具位卫格径斯想批,实现网上报销e化管理哥适础甚精微松衣,报销和预算进行紧密结合,时实进行预算控制预所读由混警管理,审批流程结束自动生成财务凭证,实现与财务系统对接和网银集中付款管理。帮助企业进行费用事前尔随现功试十令管理,事中控制,事后分析。